-
Добрый день. Укажите, пожалуйста, не только название программы, но также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь
этими рекомендациями.
-
1С:Предприятие 8.2 (8.2.16.362)
-
Цитата: Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста. Организация - кафе (розница+общепит). 1С 8 - комплексная. касса - нтт. при отражении выручки использую пко. как мне списать себестоимость на сч. 90, если количественный учет проданных товаров не ведется?
Добрый день!
Укажите релиз, а платформа так дело не обязательное.
А вы уверены, что в комплексной количественный учет можно не вести?
-
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.34.7)
-
Здравствуйте, Альбина!
Немного не понятно о какой себестоимости идет речь! Насколько я понимаю о себестоимости проданных в НТТ товаров.
Уточните - как вы делаете приход в НТТ??? Тоже общей суммой без количества?
Не понятно также - как вы ведете остатки товара в НТТ без учета количества, инвентаризация какая-нубудь бывает?
-
Цитата: Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.34.7)
Релиз вам бы обновить, действующий 2.0.47.7
Вы ведете суммовой учет?
Розница по продажной стоимости?
В настройках параметров учета на закладке "Товары в рознице" Стоит флажок "По номенклатуре(обороты)".?
Себестоимость проданных товаров спишется закрытием месяца.
-
да, с/с проданных товаров. поступление также отражалось общей суммой. инвентаризация делается каждый месяц, но в 1с она не отражается. вообщем, половина учета получается велся вручную! а мне (я недавно пришла в эту организацию) хочется все наладить в 1С! вот я и хватаюсь за голову!
-
Цитата: Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста. Организация - кафе (розница+общепит). 1С 8 - комплексная. касса - нтт. при отражении выручки использую пко. как мне списать себестоимость на сч. 90, если количественный учет проданных товаров не ведется?
Добрый день!
Налогообложение?
-
Закрытие месяца сделали?
-
н/о - усн.
закрытие сделала. спасибо, вроде все увидела.
-
А УСН -Доходы? или доходы минус расходы?
-
Доходы минус расходы!
-
Цитата: Доходы минус расходы!
Для УСН д-р не подходит суммовой учет. Нужен учет по цене приобретения и партионный учет, а в программе это реализовано методом ФИФО. Если трудно разбрасывать поступление по номенклатуре, заведите одну номенклатуру или две и списывайте через инвентаризацию в конце месяца или чаще, как установите.
-
Цитата: Доходы минус расходы!
Вам придется выбирать. Либо КУДиР вручную собирать, либо отказаться от суммового учета и вести полноценный количественный учет.
-
-
посоветуйте, пожалуйста, какую-нибудь литературу!
-
Цитата: посоветуйте, пожалуйста, какую-нибудь литературу!
Вам нужно настроить учетную политику для УСН. Поищите на сайте много информации. Если знакомы с бух. учетом можно почитать книги в приложении к программе по ведению учета в программе. Отдельные вопросы задавайте в новых темах. Чем сможем будем помогать. 😀
Вот например
Не заполняется КУДиР в 1С: УСН 8.2, базовая версия 2.0
-
Вы уж извините, кроме Налогового кодекса ничего на ум не идет.
Все ответы в Налоговом кодексе.
Статья 346.15. Порядок определения доходов
1. Налогоплательщики при определении объекта налогообложения учитывают следующие доходы:
доходы от реализации, определяемые в соответствии со статьей 249 настоящего Кодекса;
внереализационные доходы, определяемые в соответствии со статьей 250 настоящего Кодекса.
Что касается расходов, то Статья 346.16. Порядок определения расходов
1. При определении объекта налогообложения налогоплательщик уменьшает полученные доходы на следующие расходы:
1) расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств,,,
2) расходы на приобретение нематериальных активов, а также создание нематериальных активов самим налогоплательщиком (с учетом положений пунктов 3 и 4 настоящей статьи);
3) расходы на ремонт основных средств (в том числе арендованных);
4) арендные (в том числе лизинговые) платежи за арендуемое (в том числе принятое в лизинг) имущество;
5) материальные расходы;
6) расходы на оплату труда, выплату пособий по временной нетрудоспособности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
и т.д
Статья 346.17. Порядок признания доходов и расходов
2. Расходами налогоплательщика признаются затраты после их фактической оплаты
Чтобы расходы в КУДиР заполнились надо купить товар, оплатить его, продать. Как имея суммовой учет программа вам это сможет рассчитать? А в некоторых и получение денег от покупателя? Только ФИФО и количественный учет. Что его так все бояться? Считают остатки в Excel, на коленке. А ведь при грамотно построенной системе приход товара занимает не так много времени.
-
так то это так! а как этот количественный учет сейчас организовать, если он в программе никогда не велся? просто руки уже опускаются(((((
-
Цитата: так то это так! а как этот количественный учет сейчас организовать, если он в программе никогда не велся? просто руки уже опускаются(((((
Сделайте обязательно копию Вашей базы.Откройте учетную политику и установите с нового года правильную УП.
Можно организовать новую базу и внести остатки.
Номенклатуру, если очень много, объедините по признакам. Вам нужно вычислить покупную стоимость остатков и новые поступления учитывать уже по ценам приобретения, а не по продажным ценам.
Что делать..... предстоит объемная работа. Напишите докладную руководству что нарушены принципы ведения учета в программе и предстоит их исправлять, если руководство понимающее, тогда Вам доплатят за дополнительную работу. Вот как-то так.😀
-
спасибо-спасибо, огромное. 😀
-
А документы за 2013 год у вас все есть?
Изменить настройки учета, убрать В настройках параметров учета на закладке "Товары в рознице" флажок "По номенклатуре(обороты)"
Переделать приход на склад розничный и по количеству. Придется переделать ПКО, убрать НТТ. При проведении они не будут делать проводок. Далее берете данные инвентаризации - делаете документ "Инвентаризация" концом месяца. Он подберет все остатки по розничной точке, все что туда купили за месяц. Фактическое количество проставите из документов инвентаризации, будет большой минус - это продажа. Документ "Инвентаризация" проводите и на его основании делаете документ "Отчет о розничных продажах". Он сделает проводки по счету 50. Где-так.
Согласна с коллегой лучше все это проделать на копии.
-
я уж думала, кстати, об этом. номенклатура конечно не маленькая.)))))))))
-
Добрый день!
Коллега, Kamushek , можно НТТ оставить, если нет возможности ежедневно делать ОРП, судя по видам деятельности это нереально. Нужно в УП снять галку на рознице что это ЕНВД или ПСН, тогда она будет отражаться в УСН. Потом в дни инвентаризации делаем на основании её ОРП с простановкой цен в рознице. Я делала и так м программа считала правильно. 😀
-
вы совершенно правы, ежедневно ОРП невозможно никак делать!
-
Цитата: вы совершенно правы, ежедневно ОРП невозможно никак делать!
Совет;
Обратитесь к программистам 1с, т.к. Вам нужна специализированная конфигурация где будет совмещен общепит и торговля. Может потребуются затраты, рекомендую поставить в известность руководство. 😀
-
По поводу инвентаризации аккуратнее надо. Процедура заполнения затащит весь остаток по складу и весь этот остаток перетащится в документ продажи, который введете на основании. И остаток на складе станет равным нулю.
Но по логике вещей на складе, то остаток какой то все равно есть.
Без количественного учета получается, что выручка идет сама по себе, а остатки списываются сами по себе.
Поэтому и достоверность сформированной КУДР при таком подходе тоже вызывает сомнение.
Все таки согласен с коллегами, что здесь или в новой базе надо начинать по всей номенклатуре вести учет, либо комплектацией (разборка) перегонять остатки с одной номенклатуры на реальные позиции заведенные в базе.
Если провести инвентаризацию еще раз, наверняка получите актуальные данные об остатках на складе. И в дальнейшем также каждый день приходовать выручку и раз в месяц формировать инвентаризацию по 1С, проставлять фактический остаток и уже потом делать на основании документ продажи